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阜平財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢了解更多「稅邦財(cái)稅」韓磊等待歌詞

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8分鐘前 阜平財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢了解更多「稅邦財(cái)稅」[稅邦財(cái)稅2317c81]內(nèi)容:納稅申報(bào)

個(gè)體戶每個(gè)月免稅額度是多少?

"個(gè)體戶(小規(guī)模納稅人)每月營(yíng)業(yè)額不超過10萬元是免稅的。根據(jù)稅收優(yōu)惠政策規(guī)定,小規(guī)模納稅人月收入10萬元以下的免收增值稅,同時(shí)免征城建稅、教育費(fèi)附加稅等。按照《稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》(財(cái)稅〔2019〕13號(hào))的規(guī)定,現(xiàn)將小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下(含本數(shù))免征增值稅政策若干征管問題公告如下:1.小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。2.小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。免稅就是在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),免稅的收入可以在總額中扣除,然后再計(jì)算稅費(fèi)。免稅收入免稅收入包括:利息收入,用途的減免或返還的流轉(zhuǎn)稅,不計(jì)入損益的補(bǔ)貼項(xiàng)目,納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的各種、收費(fèi),技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入,治理“廢渣、廢氣、廢水”收益,、和規(guī)定的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的免稅項(xiàng)目等。

因管理不善造成的損失進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)出嗎

因管理不善造成的損失進(jìn)項(xiàng)稅額可以轉(zhuǎn)出。因管理不善造成是非正常損失,非正常損失對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。根據(jù)《關(guān)于推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅[2016]36號(hào))第二十七條下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣:1.非正常損失的購進(jìn)貨物,以及相關(guān)的加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。2.非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務(wù)和交通運(yùn)輸服務(wù)。3.非正常損失的不動(dòng)產(chǎn),以及該不動(dòng)產(chǎn)所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。4.非正常損失的不動(dòng)產(chǎn)在建工程所耗用的購進(jìn)貨物、設(shè)計(jì)服務(wù)和建筑服務(wù)。非正常損失,是指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉?fàn)€變質(zhì),以及因違反法律法規(guī)造成貨物或者不動(dòng)產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除的情形。

稅務(wù)通知書是什么

稅務(wù)通知書全稱稅務(wù)事項(xiàng)通知書,一般是稅務(wù)局的處罰催繳費(fèi)用憑單,依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則設(shè)置。

稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)納稅人、扣繳義務(wù)人通知有關(guān)稅務(wù)事項(xiàng)時(shí)使用。除法定的通知書外,稅務(wù)機(jī)關(guān)在通知納稅人繳納稅款、滯納金,要求當(dāng)事人提供有關(guān)資料,辦理有關(guān)涉稅事項(xiàng)時(shí)均可使用稅務(wù)事項(xiàng)通知書。

稅務(wù)事項(xiàng)通知書的內(nèi)容一般包括填寫辦理通知事項(xiàng)的時(shí)限、資料、地點(diǎn)、稅款及滯納金的數(shù)額、所屬期等具體內(nèi)容。如對(duì)本通知不服,可自收到本通知之日起六十日內(nèi)按照本通知要求繳納稅款、滯納金,然后依法向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)行政復(fù)議。

納稅申報(bào)

納稅申報(bào)是指企業(yè)或個(gè)人按照稅法規(guī)定和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,報(bào)送有關(guān)納稅信息,提供納稅申報(bào)表以及相關(guān)資料和證明等,申報(bào)自己應(yīng)納稅款的過程。

納稅申報(bào)通常包括以下主要內(nèi)容:

1. 填寫納稅申報(bào)表。根據(jù)企業(yè)或個(gè)人的納稅情況,根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求和規(guī)定,填寫相關(guān)納稅申報(bào)表。

2. 提供相關(guān)資料和證明。根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,提供企業(yè)或個(gè)人的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、申報(bào)表、相關(guān)憑證、證明等納稅資料。

3. 繳納應(yīng)納稅款項(xiàng)。企業(yè)或個(gè)人根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的通知和規(guī)定,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將應(yīng)納稅款項(xiàng)繳納至稅務(wù)機(jī)關(guān)的銀行賬戶。

需要注意的是,納稅申報(bào)是企業(yè)或個(gè)人履行法定納稅義務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),相關(guān)方面要嚴(yán)格遵守稅法規(guī)定,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地申報(bào)納稅信息,確保上繳的稅款金額準(zhǔn)確、合理。同時(shí)應(yīng)該注意保管好相關(guān)資料和證明,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督檢查。

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